一、学校基本情况
西安邮电大学是由陕西省人民政府与工业和信息化部共建院校,占地1500余亩,建有长安、雁塔两个校区,现有全日制在校生18000多人。设有研究生院、通信与信息工程学院、电子工程学院、计算机学院、自动化学院、理学院、经济与管理学院、人文社科学院、外国语学院、数字艺术学院、国防教育学院、国际教育学院、继续教育学院、体育部、马克思主义教育研究院、物联网与两化融合研究院等教学科研机构。现有11个一级学科硕士学位授权点;47个二级学科硕士学位授权点;5个工程硕士授权领域、1个会计专业学位授权点和1个工商管理硕士专业学位授权点,43个本科专业,6个省部级重点学科,6个部级重点实验室,4个省级重点研究中心。
现有专任教师总数1000余人,具有高级职称者440余人。教师队伍中有国家“千人计划”特聘专家、新世纪“百千万人才工程”国家级人选、教育部新世纪优秀人才支持计划人选、陕西省“百人计划”特聘专家、国家有突出贡献中青年专家、享受国务院政府特殊津贴专家、全国优秀教师、省级教学名师等50余人,双聘院士6人,客座教授90多人。
二、西安邮电大学2014年度部门决算表
1、收支决算总表
2014年度部门收支总表
|
单位:万元
|
收 入
| 支 出
|
项目
| 决算数
| 支出功能分类
| 决算数
| 支出经济分类
| 决算数
|
一、财政拨款收入
| 32,174.81
| 一、一般公共服务支出
|
| 一、基本支出
| 24,377.17
|
其中:政府性基金
|
| 二、外交支出
|
| 工资福利支出
| 7,980.21
|
二、上级补助收入
|
| 三、国防支出
|
| 商品和服务支出
| 12,195.29
|
三、事业收入
| 14,870.69
| 四、公共安全支出
|
| 对个人和家庭的补助
| 4,201.67
|
四、经营收入
| 253.40
| 五、教育支出
| 69,171.48
| 二、项目支出
| 45,240.22
|
五、附属单位上缴收入
| 296.64
| 六、科学技术支出
|
| 工资福利支出
| 0
|
六、其他收入
| 1,946.21
| 七、文化体育与传媒支出
|
| 商品和服务支出
| 6,244.22
|
|
| 八、社会保障和就业支出
| 422.62
| 对个人和家庭的补助
| 0
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出
| 51.00
| 对企事业单位的补贴
|
|
|
| 十、节能环保支出
|
| 赠与
|
|
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| 十一、城乡社区支出
|
| 债务利息支出
|
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| 十二、农林水支出
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| 基本建设支出
|
|
|
| 十三、交通运输支出
|
| 其他资本性支出
| 38,996.00
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出
|
| 其他支出
|
|
|
| 十五、商业服务业等支出
|
| 三、上缴上级支出
|
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| 十六、金融支出
|
| 四、经营支出
| 27.71
|
|
| 十七、援助其他地区支出
|
| 五、对附属单位补助支出
|
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|
| 十九、住房保障支出
|
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| 二十、粮油物资储备支出
|
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| 二十二、其他支出
|
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本年收入合计
| 49,541.75
| 本年支出合计
| 69,645.10
| 本年支出合计
| 69,645.10
|
用事业基金弥补收支差额
| 21,105.84
| 结余分配
| 225.68
| 结余分配
| 225.68
|
上年结转和结余
| 5,517.63
| 年末结转和结余
| 6,294.44
| 年末结转和结余
| 6,294.44
|
其中:财政拨款资金结转
|
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非财政拨款资金结余
| 55,17.63
|
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|
收入总计
| 76,165.22
| 支出总计
| 76,165.22
| 支出总计
| 76,165.22
|
2、公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
|
单位:万元
|
支出功能分类
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| 备注
|
科目编码
| 科目名称
|
合 计
| 32,174.81
| 9,073.96
| 23,100.85
|
|
205
| 教育支出
| 31,752.19
| 8,651.34
| 23,100.85
|
|
20501
| 教育管理事务
|
|
|
|
|
2050101
| 行政运行
|
|
|
|
|
2050102
| 一般行政管理事务
|
|
|
|
|
2050103
| 机关服务
|
|
|
|
|
2050199
| 其他教育管理事务支出
|
|
|
|
|
20502
| 普通教育
| 31,752.19
| 8,651.34
| 23,100.85
|
|
2050202
| 小学教育
|
|
|
|
|
2050204
| 高中教育
|
|
|
|
|
2050205
| 高等教育
| 31,752.19
| 8,651.34
| 23,100.85
|
|
2050299
| 其他普通教育支出
|
|
|
|
|
208
| 社会保障和就业支出
| 422.62
| 422.62
| 0
|
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 422.62
| 422.62
| 0
|
|
2080501
| 归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
|
2080502
| 事业单位离退休
| 420.79
| 420.79
| 0
|
|
2080503
| 离退休人员管理机构
| 1.83
| 1.83
| 0
|
|
2080599
| 其他行政事业单位离退休支出
|
|
|
|
|
210
| 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
21002
| 公立医院
|
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|
|
|
21004
| 公共卫生
|
|
|
|
|
21005
| 医疗保障
|
|
|
|
|
21006
| 中医药
|
|
|
|
|
2100699
| 其他中医药支出
|
|
|
|
|
211
| 节能环保支出
|
|
|
|
|
215
| 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
21505
| 工业和信息产业监管
|
|
|
|
|
2150599
| 其他工业和信息产业监管支出
|
|
|
|
|
229
| 其他支出
|
|
|
|
|
22999
| 其他支出
|
|
|
|
|
2299901
| 其他支出
|
|
|
|
|
3、公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
|
单位:万元
|
支出经济分类科目编码
| 支出经济分类科目名称
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| 备注
|
| 合计
| 32,174.81
| 9,073.96
| 23,100.85
|
|
301
| 工资福利支出
| 3,018.39
| 3,018.39
|
|
|
30101
| 基本工资
| 2,200.22
| 2,200.22
|
|
|
30102
| 津贴补贴
| 112.00
| 112.00
|
|
|
30104
| 社会保障缴费
| 276.94
| 276.94
|
|
|
30107
| 绩效工资
| 429.23
| 429.23
|
|
|
302
| 商品和服务支出
| 7,163.80
| 3,212.63
| 3,951.16
|
|
30201
| 办公费
| 154.79
| 154.79
|
|
|
30202
| 印刷费
| 66.05
| 66.05
|
|
|
30205
| 水费
| 213.91
| 213.91
|
|
|
30206
| 电费
| 465.36
| 465.36
|
|
|
30207
| 邮电费
| 158.27
| 158.27
|
|
|
30208
| 取暖费
| 231.59
| 231.59
|
|
|
30209
| 物业管理费
| 782.34
| 708.96
| 73.38
|
|
30211
| 差旅费
| 126.91
| 126.91
|
|
|
30212
| 因公出国(境)费用
| 26.57
| 26.57
|
|
|
30213
| 维修(护)费
| 3,434.79
| 670.82
| 2763.97
|
|
30216
| 培训费
| 71.29
| 71.29
|
|
|
30217
| 公务接待费
| 43.03
| 43.03
|
|
|
30218
| 专用材料费
| 220.99
| 220.99
|
|
|
30231
| 公务用车运行维护费
| 53.85
| 53.85
|
|
|
30299
| 其他商品和服务支出
| 1,114.06
| 0.24
| 1,113.81
|
|
对个人和家庭的补助
| 2,842.93
| 2,842.93
|
|
|
30301
| 离休费
| 36.40
| 36.40
|
|
|
30302
| 退休费
| 336.17
| 336.17
|
|
|
30304
| 抚恤金
| 1.58
| 1.58
|
|
|
30305
| 生活补助
| 48.22
| 48.22
|
|
|
30308
| 助学金
| 2,206.33
| 2,206.33
|
|
|
30311
| 住房公积金
| 214.23
| 214.23
|
|
|
310
| 其他资本性支出
| 19,149.69
|
| 19,149.69
|
|
31002
| 办公设备购置
| 307.18
|
| 307.18
|
|
31003
| 专用设备购置
| 1,005.10
|
| 1,005.10
|
|
31099
| 其他资本性支出
| 17,837.41
|
| 17,837.41
|
|
4、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表
2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
|
|
|
|
| 单位:万元
|
单位名称
| 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
| 会议费
| 培训费
|
小 计
| 因公出国(境)费
| 公务用车购置及运行维护费
| 公务接待费
|
小计
| 公务用车运行维护费
| 公务用车购置
|
西安邮电大学
| 123.45
| 26.57
| 53.85
| 53.85
|
| 43.03
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
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|
补充资料:
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1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 2 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 5 个;本单位全年因公出国(境)累计 10 人次。
|
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 0 辆;年末公务用车保有量 16 辆。
|
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计 521 批次 ,公务接待累计5316人 。
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| | | | | | | | | |
三、西安邮电大学2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计76,165.22万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入32,174.81万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)事业收入14,870.69万元,为学校的学费、住宿费收入和其他培训收入,以及学校开展科研活动获得的科研经费收入。主要包括学校财政专户管理资金11,602.84万元,其余部分主要为学校获得的科研经费资助。
(3)经营收入253.39万元,为学校开展非独立核算的经营活动取得的收入,主要是门面房房租收入。
(4)附属单位上缴收入296.64万元。
(5)其他收入1,946.21万元,为学校取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括捐赠收入、利息收入、部门创收收入等其他收入。
(6)用事业基金弥补收支差额21,105.84万元,主要是学校在“公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
(7)上年结转和结余5,517.63万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的科研资金。
2、支出总计76,165.22万元,包括:
(1)基本支出24,377.16万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出7,980.20万元,对个人和家庭的补助支出12,195.29万元,商品和服务支出4,201.67万元。
(2)项目支出45,240.22万元,主要是学校为完成本年度工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,主要包括学校自筹经费新校区建设、科研项目支出、设备采购等方面支出。
(3)经营支出27.71万元,主要是学校在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(4)结余分配225.68万元,主要是学校按高等学校会计制度提取的事业基金和职工福利基金。
(5)年末结转和结余6,294.44万元,主要是本年或以前年度取得的,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的科研资金。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出32,174.81万元,其中:基本支出9,073.96万元,项目支出23,100.85万元。是使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况详见附表。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及“会议费”支出情况
我校2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出123.45万元,其中,因公出国(境)费用26.57万元,公务用车购置及运行维护费53.85万元,公务接待费43.03万元。
1、因公出国(境)费用26.57万元主要用于西部计划项目,学校高层次人才培训交流等方面支出。
2、公务用车购置及运行维护费53.85万元主要用于学校新旧校区之间通勤车辆及公务车辆运行支出。
3、公务接待费43.03万元主要用于学校对外交流、争取各类科研项目经费资助等方面支出。
四、关于西安邮电大学账务系统情况说明
我校一直使用的财务核算系统是由天大天财研发的天财高校财务管理系统5.0版,包括学生收费、工资管理、财务管理、预算管理、报表管理、网上查询系统等多个模块。所有账务处理工作均通过该系统处理,学校教职工可以通过网上查询自己的工资、经费使用情况等。系统生成的报表、账册、账本等年底一次性批打印,和会计凭证等会计资料及时上交校档案室保存。